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Evasione Impegno da Produzione
Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento.
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Cliente/Fornitore
Cliente: Selezionare il codice identificativo del cliente.
Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice indirizzo.
Ragione Sociale: Selezionare dall’elenco la denominazione dell’azienda.
Indirizzo: Inserire l’indirizzo dell’azienda.
Cap, Paese: Inserire il codice di avviamento postale e selezionare dall’elenco il paese di ubicazione dell’azienda.
Provincia e Nazione: Inserire la provincia e selezionare dall’elenco la nazione.
Partita Iva e Codice fiscale: Inserire il numero di partita Iva e il codice fiscale.
Destinazione: Selezionare dall’elenco la destinazione.
Luogo di destinazione della merce: Inserire tutti i dati relativi al luogo di destinazione della merce.
Testata
Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua del documento.
Codice Esenzione: Selezionare dall’lenco il codice esenzione.
Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il nome del riferimento interno.
Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.
Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.
Causale di magazzino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di magazzino.
Deposito movimentato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito movimentato.
Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.
Commessa Libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.
Consegna predefinita: Selezionare la data di consegna.
Documenti
In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione, quantità, prezzo e gli sconti o le maggiorazioni.
Chiusura
Consegna: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della consegna.
Imballo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’imballo.
Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.
Causale del trasporto: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di trasporto.
Note: Campo libero per annotazioni.
Totali
Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.
Costi Aggiuntivi
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.
Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.
Allegati/Varie
Documenti allegati
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Riferimenti al documento originale
Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.
Data Doc: Inserire la data del documento.
Riferimento per il modulo CRM
Contatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.
Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.
Informazioni sul documento
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